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企業(yè)的收入預算管理

主講老師: 孫婉青 孫婉青

主講師資:孫婉青

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 收入預算管理是建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改變企業(yè)動力系統(tǒng)的一個重要手段,也是企業(yè)管理中最核心的部分。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-07-07 12:50


【課程背景】

收入預算管理是建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改變企業(yè)動力系統(tǒng)的一個重要手段,也是企業(yè)管理中最核心的部分。

 

但是,作為企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié),很多企業(yè)的預算模式不標準,流程不清晰,和實際數(shù)差異大,與企業(yè)戰(zhàn)略不接軌。針對此類問題,本次課程詳細解析了預算的幾種標準模式,運用了經(jīng)典案例詳細介紹了預算全流程,分析了預算不到位的各類問題以及解決方案。

 

企業(yè)收入預算管理作為舶來品,在國內(nèi)發(fā)展短短數(shù)十年。我們國內(nèi)企業(yè)該如何從外資企業(yè)中取其精華去其糟粕?本次課程運用世界500強的外資企業(yè)預算真實案例為大家展示收入預算管理的每個關(guān)鍵點,且同時為大家解析國內(nèi)上市公司預算從無到有的建立全過程。分析預算痛點,真正解決預算執(zhí)行難的根本問題。為企業(yè)管理,打下最堅實的基礎(chǔ)。充分發(fā)揮收入預算管理在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級過程中的功效,為企業(yè)增值助力,保障公司戰(zhàn)略的實施落地。

 

【課程收益】

了解預算的實質(zhì)

了解預算多種模式以及運用背景

了解預算差異與動態(tài)化管理模式

了解收入預算管理執(zhí)行的難點與解決方案

掌握量化收入預算管理的方法

掌握收入預算管理全流程

理解全面收入預算管理的核心思想,結(jié)合具體實際案例形成企業(yè)實施思路

經(jīng)典案例分享

 

【課程特色】剖析業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例,全程實戰(zhàn)經(jīng)驗,實操性強;邏輯清晰、表達生動

【課程對象】董事長、總裁、總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總裁助理等高管人員;銷售地區(qū)經(jīng)理,人力資源業(yè)績考評負責人等中層管理人員

【課程時間】6

 

【課程大綱】


 

引子:業(yè)內(nèi)標桿:禮來公司的預算差異率3%)引出的思考

 

一、收入預算管理的價值 

1、收入預算管理的內(nèi)涵

概念

“人制”和“制度”

2、收入預算管理的價值

對企業(yè)戰(zhàn)略的支持

優(yōu)化企業(yè)的資源配置

加強內(nèi)控的關(guān)鍵

KPI的重要依據(jù)(互動-薪資的構(gòu)成要素)

 

二、縱橫看預算-預算模式和運用背景

1、年度預算與滾動預測(縱向)

年度預算與滾動預算的意義與優(yōu)劣

實際運用時的常見模式:年度預算+月度/季度滾動相結(jié)合

如何滾動的4個標準

2、預算的多樣性(橫向)

部門預算

項目預算

3、預算的多視角性(橫向)

4、預算的三種預估版本

市場環(huán)境的預算假設(shè)

三種版本的概率測算(禮來實例)

 

三、預算制定全流程詳解(經(jīng)典案例講解-GSK真實案例)

1、預算制定的第一步:“KICK OFF

最高級別

最全人員

最詳指導

預算流程圖講解(實例流程圖展示)

2、向上匯總與向下分攤

預算目標的下達

預算目標的拆解

終端數(shù)據(jù)的歸類整理

3、“一上一下”與“兩上兩下”

“一上一下”和“兩上兩下”流程

如何選擇幾上幾下

兩種模式的適用背景

4、多部門與各項目

非單一模式預算中的“交點”

一次分攤與二次分攤

5、權(quán)限劃分

草案到終稿的權(quán)限劃分

6、預算審批程序的設(shè)定

7、預算制定的三個小技巧

干貨,經(jīng)驗之談

 

四、收入預算差異分析

1、收入預算差異產(chǎn)生的三大成因

2、收入預算事實差異的措施

滾動預測的“倒擠”

啟動方案二

回歸戰(zhàn)略及時調(diào)整經(jīng)營決策(年度預算與五年計劃)

 

四、企業(yè)的動態(tài)管理與預算差異的關(guān)聯(lián)?

1、理解什么是動態(tài)管理

2、動態(tài)管理與預算差異的關(guān)系

3、控制差異達到動態(tài)管理的三步驟

  

五、收入預算執(zhí)行的四大難點及解決方案

1、核算預算兩套體系

2、預算執(zhí)行中的權(quán)責分離

Kick Off Meeting”中的重點說明

分階段權(quán)限劃分

3、預算執(zhí)行無制度無流程,依賴“人制”

4、預算執(zhí)行缺乏健全的評估系統(tǒng)

 

六、做好收入預算管理 助力企業(yè)價值創(chuàng)造

1、集團公司收入預算管理解決方案

國內(nèi)上市公司案例

500強跨國外企案例

2、中小企業(yè)收入預算管理解決方案(案例)

 
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